Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.04.2011 Stravné lístky.
3213570085
2866.80 € Stredisko služieb škole Poprad DOXX, Žilina 10.01.2011
12.04.2011 Vyúčtovanie FS za rok 2010.
2028019660
1.23 € Stredisko služieb škole Poprad Poradca podnikateľa, Žilina 10.01.2011
12.04.2011 Telefón 13.1-12.2.2011
8044930334
53.89 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 15.01.2011
12.04.2011 Internet 13.1.-12.2.2011
8541728994
16.99 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 15.01.2011
12.04.2011 Režijné náklady za obedy za 1/2011.
08504
17.40 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 28.01.2011
12.04.2011 Odobraté obedy za 1/2011.
08503
15.90 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 28.01.2011
12.04.2011 Zálohová platba el. energie.
7494791993
653.00 € Stredisko služieb škole Poprad VSE, Košice 25.01.2011
12.04.2011 Zálohová platba za plyn.
7241957722
2303.00 € Stredisko služieb škole Poprad SPP, Bratislava 01.02.2011
12.04.2011 Ročný poplatok za používanie programu URBIS.
20110333
159.34 € Stredisko služieb škole Poprad MADE, Banská Bystrica 01.02.2011
12.04.2011 Telefón za 1/2011.
7100970920
31.15 € Stredisko služieb škole Poprad T-Mobile, Slovak Telekom 01.02.2011
12.04.2011 Pohonné hmoty za 1/2011.
4590088986
120.31 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 03.02.2011
12.04.2011 Telefón za 2/2011.
5722976709
50.17 € Stredisko služieb škole Poprad T-Com, Slovak Telekom 04.02.2011
12.04.2011 Poplatok za účasť na konferencii.
20117037
60.00 € Stredisko služieb škole Poprad Elektro Management, Nitra 19.02.2011
12.04.2011 Oprava vozidla VW Golf.
1115407
217.44 € Stredisko služieb škole Poprad DOVE, Poprad 11.02.2011
12.04.2011 Predplatné časopisu PRO REVIZE na r. 2011.
20113177
14.41 € Stredisko služieb škole Poprad Elektro Management, Nitra 11.02.2011
Zobrazených 253921 - 253935 z celkových 255772.
1 2 16925 16926 16927 16929 16931 16932 16933 17051 17052