Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.02.2012 Mobil
14/2012
30.92 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 08.02.2012 20.02.2012
21.02.2012 Telefónne poplatky
7200507162
30.71 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.01.2012 20.02.2012
21.02.2012 Výpočet emisií
5221220212
70.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 13.02.2012 21.02.2012
21.02.2012 Predplatné "Naša škola"
03012
20.36 € s DPH Materská škola PAMIKO spol. s r.o. 14.02.2012 20.02.2012
21.02.2012 Vyúčtovanie vody za rok 2011 - PREPLATOK
3170002773
5.71 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 31.12.2011 05.01.2012
21.02.2012 Prenájom kopírovacieho stroja za 12/2011
1112050
13.53 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.12.2011 01.01.2012
21.02.2012 Doplatok modulu mzdy KEO / EBS WIN
0020120902
51.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KEO, s.r.o. 16.01.2012 17.01.2012
21.02.2012 Viazacie podložky a Termo dosky
IO4f201473cc67a
28.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava OTTO Office (SK) s.r.o. 25.01.2012 26.01.2012
21.02.2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
12992754
20.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL 26.01.2012 30.01.2012
21.02.2012 platba za telefón 1/2012
0735100093
26.85 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 03.02.2012 03.02.2012
21.02.2012 Kontrola a oprava PHP podľa DL
20120245
35.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 01.02.2012 03.02.2012
21.02.2012 Prenájom kopírovacieho stroja za 01/2012
1201030
15.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.01.2012 03.02.2012
21.02.2012 Kocka Cigeľ - hnedé uhlie
120027
495.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Robert Muscher 09.02.2012 09.02.2012
21.02.2012 Koks
120026
647.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Robert Muscher 09.02.2012 09.02.2012
21.02.2012 Funkčná skúška systému PSN + údržba
31112058
26.89 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MK alarm s.r.o. 30.01.2012 09.02.2012
Zobrazených 253681 - 253695 z celkových 260305.
1 2 16909 16910 16911 16913 16915 16916 16917 17353 17354