Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.08.2011 stavebné práce na stavbe: Úprava Tvarožnianskeho potoka
6110025
38805.20 € Obec Tvarožná ARPROG, a.s.Poprad 30.04.2011
08.08.2011 stavebný dozor na stavebnom diele Tvarožná - Úprava Tvarožnianského potoka
110071
2121.37 € Obec Tvarožná INPR Poprad, s.r.o. 12.04.2011
08.08.2011 zabezpečenie VO na výber dodávateľa stavebných prác s názvom Úprava Tvarožianského potoka
2011050
1626.00 € Obec Tvarožná ARDE, s.r.o, Bardejov 15.04.2011
08.08.2011 riadenie projektu realizácie stavebného diela s názvom Úprava Tvarožianského potoka
2011048
7260.50 € Obec Tvarožná ARDE, s.r.o, Bardejov 07.04.2011
08.08.2011 stavebné práce na stavbe: Úprava Tvarožnianského potoka
61110019
142747.44 € Obec Tvarožná ARPROG, a.s., Poprad 05.04.2011
08.08.2011 Faktúra za elektrinu.
7339.00 € Obec Hrabušice VSE, a.s. 22.07.2011
08.08.2011 Faktúra za elektrinu.
1636.00 € Obec Hrabušice VSE, a.s. 01.08.2011
05.08.2011 Oprava obecného rozhlasu
7010435
763.03 € Obec Nová Lesná VPS vysoké Tatry, s.r.o. 13.07.2011
03.08.2011 Faktúra za elektrinu
123/2011
1460.00 € Obec Mengusovce Východoslovenská energetika a.s. Košice 22.07.2011
03.08.2011 VSE zálohová platba za opakované plnenie za elektrinu od 01.06.-31.08.2011
20110775
533.00 € Materská škola Huncovce Východoslovenská energetika a.s. 22.07.2011
03.08.2011 zemný plyn 7/2011
2011/124
1681.00 € Obec Švábovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.07.2011
03.08.2011 lomový kameň
10110551
1307.14 € Obec Spišský Štiavnik BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. 25.07.2011
03.08.2011 Čistiace prostriedky na školský rok 2011/2012
1039.78 € Spojená škola Belá Renáta Zacharová - EZaL, Žilina 21.07.2011
02.08.2011 Počítače
210106044
1177.99 € Obec Olšavica AZOR s. r. o. 28.06.2011
02.08.2011 Kancelársky nábytok
2114056
1803.30 € Obec Olšavica Peter Bollo-DOMUS 25.07.2011
Zobrazených 252151 - 252165 z celkových 256259.
1 2 16807 16808 16809 16811 16813 16814 16815 17083 17084