Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 08.11.2012 | Nájom priestorov - potraviny 10/2012 201220 |
100.00 € bez DPH | Adriana Miklášová | Obec Štefanová |
Faktúra | 08.11.2012 | Nájom priestorov- hostinec 10/2012 201221 |
85.00 € bez DPH | Pavol Lopašovský | Obec Štefanová |
Faktúra | 08.11.2012 | Refundácia odmeny skladníka CO 2012 201222 |
80.40 € bez DPH | OÚ Pezinok, odbor CO a KR | Obec Štefanová |
Faktúra | 08.11.2012 | Nájom priestorov - potraviny 11/2012 201223 |
100.00 € bez DPH | Adriana Miklášová | Obec Štefanová |
Faktúra | 08.11.2012 | Nájom priestorov - hostinec 11/2012 201224 |
85.00 € bez DPH | Pavol Lopašovský | Obec Štefanová |
Faktúra | 08.11.2012 | Toner canon 10122157 |
55.90 € s DPH | Obec Štefanová | Vladimír Jankovič-Aktiva |
Faktúra | 08.11.2012 | Mobil OÚ 10/2012 7210956350 |
36.61 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra | 08.11.2012 | Voda MŠ + OÚ 10/2012 1200051957 |
15.30 € s DPH | Obec Štefanová | BVS , a.s. |
Faktúra | 08.11.2012 | Zimný servis Rider 15C 13426 |
133.67 € s DPH | Obec Štefanová | Intec Husqvarna |
Faktúra | 08.11.2012 | Stavebný úrad 3.Q / 2012 2012000155 |
234.20 € s DPH | Obec Štefanová | Obec Budmerice |
Faktúra | 08.11.2012 | Vývoz žumpy SD + MŠ 0092012 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Jaroslav Mikláš |
Faktúra | 08.11.2012 | Ktrkovanie žumpa SD 2012/084 |
84.00 € s DPH | Obec Štefanová | Peter Hrdlovič |
Faktúra | 12.10.2012 | Odvoz TKO 9/2012 3127121185 |
277.18 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. |
Faktúra | 12.10.2012 | BioAktiv - žumpy SD+MŠ 120023 |
19.50 € s DPH | Obec Štefanová | AbeeX s.r.o. |
Faktúra | 12.10.2012 | Údržba kosačka Husqvarna 13412 |
22.90 € s DPH | Obec Štefanová | Intec Husqvarna |
Faktúra | 12.10.2012 | Plyn obec 10/2012 3050002124 |
465.00 € s DPH | Obec Štefanová | RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Faktúra | 12.10.2012 | Elektrika obec 10/2012 1212016640 |
407.84 € s DPH | Obec Štefanová | Magma EA, s.r.o. |
Faktúra | 12.10.2012 | Uloženie TKO 9/2012 2012359 |
133.97 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová |
Faktúra | 12.10.2012 | Telefón OU+MŠ 9/2012 5743004557 |
43.84 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra | 12.10.2012 | Revízia a oprava plyn. kotlov SD+MŠ |
392.40 € s DPH | Obec Štefanová | GAS-THERM s.r.o. |