Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2017 | poháre pre DHZ Vernár 20171028 |
193.80 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 26.06.2017 | 03.07.2017 |
11.09.2017 | inštalácia čítačky ovládača OP a programov potrebných k elektronickému podpisu 9170308 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 28.06.2017 | 03.07.2017 |
11.09.2017 | systémová podpora URBIS - júl až september 2017 20172121 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
11.09.2017 | stravné lístky 20170026 |
318.53 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.06.2017 | 06.07.2017 |
11.09.2017 | telefónne poplatky, pevná linka jún 2017 0797939082 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2017 | 10.07.2017 |
11.09.2017 | poplatok za internet - júl 2017
6170406170 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 10.07.2017 | 11.07.2017 |
11.09.2017 | preddavok na vyhotovenie diela Tiesnina - Trunovec 072017 |
990.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka | 14.07.2017 | 17.07.2017 |
11.09.2017 | za vývoz a prepravu odpadu - jún 2017, VOK KO 1051701679 |
276.65 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2017 | 17.07.2017 |
11.09.2017 | za vývoz a prepravu za obdobie jún 2017 - KO 1051701680 |
891.17 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2017 | 17.07.2017 |
11.09.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť 2016/2017, vrátka 153,50 € 2017046 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 05.07.2017 | 17.07.2017 |
11.09.2017 | za vypracovanie projektovej dokumentácie - rozšírenie verejného osvetlenia Na Kapustnice a Olšiny 2017/03 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Jozef Cerva - AVREC | 22.05.2017 | 17.07.2017 |
11.09.2017 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebné poriadku 17014 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 17.07.2017 | 17.07.2017 |
11.09.2017 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.6.2017 do 7.7.2017 3417632953 |
48.01 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2017 | 18.07.2017 |
11.09.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie - jún 2017, k vráteniu 223,52 € 2017006137 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 14.07.2017 | 21.07.2017 |
11.09.2017 | Kniha Horehronie z neba - 1. časť platby 171116 |
286.00 € s DPH | Obec Vernár | CBS spol. s.r.o. | 21.07.2017 | 24.07.2017 |
Zobrazených 143266 - 143280 z celkových 257613.
« Predchádzajúca 1 2 … 9548 9549 9550 9551 9552 9553 9554 9555 9556 … 17174 17175 Nasledujúca »