Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.06.2019 DF za el.energiu za 07/2019
89/2019
267.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 05.06.2019 10.06.2019
17.06.2019 DF za telefón 05-06/2019-mobil Kuruc
90/2019
22.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019 12.06.2019
17.06.2019 SF príspevok na stravu
8011/2019
94.80 € s DPH Základná škola Obecný úrad 03.06.2019 03.06.2019
17.06.2019 Úhrada poplatku za školenie
8012/2019
15.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 05.06.2019 05.06.2019
17.06.2019 Poistenie za žiakov a budovy
8013/2019
1461.50 € s DPH Základná škola Generali Slovensko 06.06.2019 06.06.2019
14.06.2019 Biela technika
3619072672
438.20 € s DPH Obec Výborná Elektrosped, a.s. 10.06.2019 12.06.2019
14.06.2019 Právne služby
15/2019
200.00 € s DPH Obec Výborná JUDr. Sylvia Leščáková 03.06.2019 12.06.2019
14.06.2019 Rozbor vody
1029/2019
174.96 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 31.05.2019 12.06.2019
14.06.2019 Technologický servis čov
1028/2019
111.12 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 31.05.2019 12.06.2019
14.06.2019 Materiál
00190/2019
1980.00 € s DPH Obec Výborná Olymp Erby, s.r.o. 05.06.2019 12.06.2019
14.06.2019 Vývoz odpadu
20190440
696.96 € s DPH Obec Výborná Finekol, s.r.o. 01.06.2019 12.06.2019
14.06.2019 fa za komunálny odpad
207/19
116.34 € s DPH Obec Gánovce Brantner, Poprad,s.r.o 12.06.2019 14.06.2019
14.06.2019 fa za komunálny odpad
208/19
3161.63 € s DPH Obec Gánovce Brantner, Poprad,s.r.o 12.06.2019 14.06.2019
14.06.2019 fa za komunálny odpad
209/19
304.06 € s DPH Obec Gánovce Brantner, Poprad,s.r.o 31.05.2019 14.06.2019
14.06.2019 kávovar
175/2019
295.30 € s DPH Obec Važec Internet Mall Slovakia, s.r.o., 05.06.2019 05.06.2019
Zobrazených 106666 - 106680 z celkových 257452.
1 2 7108 7109 7110 7112 7114 7115 7116 17163 17164