Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2019 | Jedalne Kupony 119045919 |
1900.00 € s DPH | Obec Lomnička | Up Slovensko, s.r.o. | 02.05.2019 | 16.05.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1360120737 |
124.38 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.05.2019 | 20.05.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1360120732 |
64.13 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.05.2019 | 20.05.2019 |
22.05.2019 | Pomocky 2019000978 |
25.33 € s DPH | Obec Lomnička | KP plus, s.r.o. | 07.05.2019 | 21.05.2019 |
22.05.2019 | Poistne 088/2019 |
211.58 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 14.05.2019 | 08.08.2019 |
22.05.2019 | Poistne 089/2019 |
342.33 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 14.05.2019 | 08.08.2019 |
22.05.2019 | Odpad 20192043 |
144.00 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 14.05.2019 | 23.05.2019 |
22.05.2019 | Odpas 20192061 |
795.26 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 24.05.2019 | |
22.05.2019 | Odpad 20192095 |
806.85 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 17.05.2019 | 26.05.2019 |
22.05.2019 | Internet 2019051022 |
38.40 € s DPH | Obec Lomnička | NETONIT IT s.r.o. | 15.05.2019 | 31.05.2019 |
22.05.2019 | Duchadlo 19053 |
289.20 € s DPH | Obec Lomnička | COMPRESSED GAS s.r.o. | 07.05.2019 | 21.05.2019 |
22.05.2019 | Olymp 1181911394 |
702.00 € s DPH | Obec Lomnička | KROS a.s. | 16.05.2019 | 30.05.2019 |
22.05.2019 | mäso do ŠJ 20191177 |
35.52 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäso-Tatry, s.r.o. | 20.05.2019 | 21.05.2019 |
22.05.2019 | Náhradná náplň Motýlia záhrada 1922917 |
26.60 € s DPH | Obec Betlanovce | Grapa Media, s.r.o. | 10.05.2019 | 16.05.2019 |
22.05.2019 | elektrina verejné osvetlenie 4/2019 2290115727 |
59.80 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
Zobrazených 105331 - 105345 z celkových 258902.
« Predchádzajúca 1 2 … 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 … 17260 17261 Nasledujúca »