Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2019 | Doplatok a obedy pre dôchodcov za mesiac 6/2019. 20190015 |
353.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková | 03.07.2019 | 08.07.2019 |
22.07.2019 | Kancelárska zostava čerešňa H344 na OÚ. 20190003 |
1200.00 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Zummer | 02.07.2019 | 15.07.2019 |
22.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 6/2019. 8237564456 |
15.07 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 08.07.2019 | 15.07.2019 |
22.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8237850594 |
95.96 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.07.2019 | 18.07.2019 |
22.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby - OÚ,MŠ. 8237850561 |
38.04 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.07.2019 | 18.07.2019 |
22.07.2019 | Jedálne kupóny. 119072316 |
1203.60 € s DPH | Obec Hozelec | Up Slovensko,s.r.o. | 11.07.2019 | 15.07.2019 |
22.07.2019 | Tepovanie kobercov v MŠ. 20190017 |
102.60 € s DPH | Obec Hozelec | ToSeLi, s.r.o. | 15.07.2019 | 17.07.2019 |
22.07.2019 | Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 6/2019. 004/07/2019 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil | 09.07.2019 | 15.07.2019 |
22.07.2019 | Elektrina za 6/2019. 7293609583 |
375.01 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. | 10.07.2019 | 15.07.2019 |
22.07.2019 | Dezinfekcia zbernej nádoby a vývoz BRKO. 2051902219 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. | 15.07.2019 | 17.07.2019 |
22.07.2019 | Premiestnenie ovládania elektronickej sirény. VF1900012 |
357.60 € s DPH | Obec Hozelec | City Sound,s.r.o. | 10.07.2019 | 15.07.2019 |
22.07.2019 | PVC - odbočka,koleno,lapač str.splav 110 Bočný,rúra,šachtové dno, šachtový poklop, zátka,presuvka. 20190876 |
60.85 € s DPH | Obec Hozelec | Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK | 11.07.2019 | 18.07.2019 |
22.07.2019 | Šachtové dno,šachtový poklop,PVC - rúra,zátka,redukcia,koleno, presuvka, TekaPur 750 ml na beton. skruže. 20190873 |
206.69 € s DPH | Obec Hozelec | Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK | 10.07.2019 | 18.07.2019 |
22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190220 |
84.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 19.07.2019 | 19.07.2019 |
22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191702 |
148.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
Zobrazených 104506 - 104520 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 6971 6972 … 17172 17173 Nasledujúca »