Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 | retransmisia TV JOJ... 056/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slov. produkčná | 08.02.2021 | |
12.02.2021 | telekomunikačné služby 057/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak telekom | 09.02.2021 | |
12.02.2021 | denné menu 058/021 |
120.90 € s DPH | Obec Holumnica | V penzión | 09.02.2021 | |
12.02.2021 | elektrina 059/021 |
145.73 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 09.02.2021 | |
12.02.2021 | elektrina 060/021 |
296.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 09.02.2021 | |
12.02.2021 | elektrina 061/021 |
92.32 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 09.02.2021 | |
12.02.2021 | elektrina 062/021 |
405.17 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 09.02.2021 | |
12.02.2021 | telekomun. služby 063/021 |
16.18 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.02.2021 | |
12.02.2021 | variab. príspevok na právne náklady 064/021 |
189.99 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT | 10.02.2021 | |
12.02.2021 | elektrina 065/021 |
209.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.02.2021 | |
12.02.2021 | distrib. poplatok TA3.... 066/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 12.02.2021 | |
11.02.2021 | poistenie žiaci 9140056426 |
512.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa a.s. | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
11.02.2021 | elektrina MS 1/2021 2290111699 |
371.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 05.02.2021 | 09.02.2021 |
11.02.2021 | telefon MS, ZS Sj 8276995587 |
66.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
11.02.2021 | elektrina ZS, Sj 1/2021 2290101246 |
641.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 05.02.2021 | 09.02.2021 |
Zobrazených 76336 - 76350 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 … 17222 17223 Nasledujúca »