Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.03.2021 potraviny do šj
1300192
109.51 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC - JR s.r.o. 08.02.2021 09.02.2021
02.03.2021 licencia na sprístupnenia balíčka Škôlka Komensky na rok 2021
70689914
9.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Komensky s.r.o. 10.02.2021 10.02.2021
02.03.2021 ovocie a zelenina do šj
20210262
19.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 11.02.2021 11.02.2021
02.03.2021 ovocie a zelenina do šj
20210289
31.75 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 15.02.2021 15.02.2021
02.03.2021 potraviny do šj
12100383
216.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 11.02.2021 15.02.2021
02.03.2021 mäso do šj
210127
7.29 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 18.02.2021 18.02.2021
02.03.2021 ovovie a zelenina do šj
20210343
44.34 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 22.02.2021 22.02.2021
02.03.2021 mäso do šj
210134
56.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 22.02.2021 22.02.2021
02.03.2021 kontrola PHP a hydrantov podľa DL
202100282
80.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 18.02.2021 22.02.2021
02.03.2021 ovocie a zelenina do šj
20210388
17.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 24.02.2021 24.02.2021
02.03.2021 mliečne výrobky do šj
72103626
37.89 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 22.02.2021 25.02.2021
02.03.2021 pelety 6,16 tony
20210136
1308.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MT Pelet s.r.o. 23.02.2021 25.02.2021
02.03.2021 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51210105
119.32 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo s.r.o. 25.02.2021 25.02.2021
02.03.2021 potraviny do šj
35200002
0.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 26.02.2021 26.02.2021
02.03.2021 Poplatky za telekomunikačné služby.
8277682458
90.50 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s. 22.02.2021 01.03.2021
Zobrazených 75631 - 75645 z celkových 258344.
1 2 5039 5040 5041 5043 5045 5046 5047 17222 17223