Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.06.2021 Plyn
4417498398
97.40 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 01.06.2021 08.06.2021
08.06.2021 Plyn
4417498399
317.90 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 01.06.2021 08.06.2021
08.06.2021 Suchá strava do mš
1082021
452.40 € s DPH Obec Výborná Belanská vináreň 31.05.2021 08.06.2021
08.06.2021 Školenie
2120201016
120.00 € s DPH Obec Výborná Pro Solutions, s.r.o. 19.05.2021 31.05.2021
08.06.2021 fa za telekomunikačné služby
245/21
8.00 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom, a. s. 01.06.2021 08.06.2021
08.06.2021 Sterilizátor vzduchu Sterillight Air G1 60
1121220065
342.00 € s DPH Obec Betlanovce LED-SOLAR s.r.o. 03.06.2021 03.06.2021
08.06.2021 Telekomunikačné poplatky za 5/2021
8284323280
96.66 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s. 01.06.2021 04.06.2021
08.06.2021 Respirátory KN-95 5000 ks
2021000015
252.20 € s DPH Obec Betlanovce IME invest s.r.o. 04.06.2021 04.06.2021
08.06.2021 Papier do multifunkčných zariadení A4
103-2110805
414.00 € s DPH Obec Betlanovce Activa Slovakia s.r.o. 07.06.2021 07.06.2021
08.06.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
1103521
104.94 € s DPH Obec Betlanovce ALLINMARKET, s.r.o. 28.05.2021 08.06.2021
08.06.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
2121430
55.48 € s DPH Obec Betlanovce CIMBAĽÁK, s.r.o. 31.05.2021 08.06.2021
08.06.2021 Potraviny do školskej jedálne v MŠ
2132100004
330.55 € s DPH Obec Betlanovce COOP Jednota LM 31.05.2021 08.06.2021
08.06.2021 Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045
1200002189
91.05 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Hôrka s.r.o. 08.06.2021
08.06.2021 Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
1200002190
36.72 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Hôrka s.r.o. 08.06.2021
08.06.2021 Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047
1200002191
57.76 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Hôrka s.r.o. 08.06.2021
Zobrazených 70591 - 70605 z celkových 258241.
1 2 4703 4704 4705 4707 4709 4710 4711 17216 17217