Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.10.2021 autorská odmena
376/021
28.98 € s DPH Obec Holumnica LITA 08.10.2021
13.10.2021 elektrina
377/021
97.30 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 08.10.2021
13.10.2021 elektrina
378/021
100.62 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 08.10.2021
13.10.2021 elektrina
379/021
284.78 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 08.10.2021
13.10.2021 elektrina
380/021
163.45 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 08.10.2021
13.10.2021 telekomunikačné služby
382/021
88.78 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 08.10.2021
13.10.2021 telekomunikačné služby
383/021
44.00 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 11.10.2021
13.10.2021 odpočet byt. dom č.164-záloha
384/021
51.00 € s DPH Obec Holumnica ISTA 11.10.2021
13.10.2021 odpočet byt. dom č. 163 - záloha
385/021
51.00 € s DPH Obec Holumnica ISTA 11.10.2021
13.10.2021 elektrina
381/021
143.32 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 08.10.2021
12.10.2021 Telefón 9/2021
53.99 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Slovak Telekom, a.s. 12.10.2021
12.10.2021 Deratizácia ŠK
96.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Andrej Zemčák - Presana 12.10.2021
12.10.2021 Elektrina 9/2021 - telocvičňa
64.06 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Východoslovenská energetika, a.s. 12.10.2021
12.10.2021 Elektrika 9/2021 - ZŠ
296.04 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Východoslovenská energetika, a.s. 12.10.2021
12.10.2021 Elektrika 9/2021 - MŠ
83.57 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Východoslovenská energetika, a.s. 12.10.2021
Zobrazených 66031 - 66045 z celkových 259404.
1 2 4399 4400 4401 4403 4405 4406 4407 17293 17294