Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17796 17797 17798 17799 17800 17801 17802 17803 17804 … 18055 18056 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/138 |
2861.62 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Leopardee Slovensko s.r.o. | 30.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/140 |
778.56 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/141 |
745.94 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/142 |
384.05 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/144 |
159.83 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ATC-JR, s.r.o. | 29.04.2011 | |
| 20.06.2011 | Potraviny ŠJ DF 2011/207 |
1436.16 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Leopardee Slovensko s.r.o. | 10.06.2011 | |
| 17.06.2011 | Stravné balíčky HN, máj 2011 591 /2011 |
1620.61 € | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Pekáreň Hôrka s. r. o. | 05.06.2011 | |
| 17.06.2011 | Faktúra za elektrinu 7200058927 |
2570.80 € | Obec Olšavica | Východoslovenská energetika a.s. | 06.01.2011 | |
| 17.06.2011 | Faktúra za elektrinu 7494801460 |
2230.00 € | Obec Olšavica | Východoslovenská energetika a.s. | 25.01.2011 | |
| 17.06.2011 | Budovanie hrádzí 2011002 |
1046.72 € | Obec Olšavica | Ing. Marek Rusiňák | 26.02.2011 | |
| 17.06.2011 | Budovanie hrádzí 2011003 |
1269.20 € | Obec Olšavica | Ing. Marek Rusiňák | 10.03.2011 | |
| 17.06.2011 | Lomový kameň 11103004 |
1444.26 € | Obec Olšavica | Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov | 15.03.2011 | |
| 17.06.2011 | Budovanie hrádzí 2011006 |
2742.20 € | Obec Olšavica | Ing. Marek Rusiňák | 24.03.2011 | |
| 17.06.2011 | Preprava kameniva 11003 |
1847.00 € | Obec Olšavica | Tatra Transport Tebeľák, s.r.o. | 28.03.2011 | |
| 15.06.2011 | Faktura za vývoz TKO 1051100572 |
3307.22 € | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o. Poprad | 15.05.2011 |
Zobrazených 266986 - 267000 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 17796 17797 17798 17799 17800 17801 17802 17803 17804 … 18055 18056 Nasledujúca »
