Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17667 17668 17669 17670 17671 17672 17673 17674 17675 … 17853 17854 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2011 | potraviny pre ŠJ 111116257 |
59.28 € | Základná škola s materskou školou Harichovce | Nowaco s.r.o,Nové Mesto nad Váhom | 23.02.2011 | |
| 12.05.2011 | potraviny pre ŠJ 71105386 |
37.20 € | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 21.02.2011 | |
| 12.05.2011 | potraviny pre ŠJ 71105387 |
9.60 € | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 21.02.2011 | |
| 12.05.2011 | potraviny pre ŠJ 20110210 |
49.54 € | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mäsovýroba Štefan Knižka,s.r.o. Hranovnica | 25.02.2011 | |
| 12.05.2011 | potraviny pre ŠJ 20110183 |
96.73 € | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mäsovýroba Štefan Knižka,s.r.o. Hranovnica | 18.02.2011 | |
| 12.05.2011 | potraviny pre ŠJ 21501120 |
255.44 € | Základná škola s materskou školou Harichovce | Milk- agro spol.s.r.o., Prešov | 28.02.2011 | |
| 12.05.2011 | potraviny pre ŠJ 35600027 |
657.83 € | Základná škola s materskou školou Harichovce | Coop Jednota, Liptovský Mikuláš | 28.02.2011 | |
| 12.05.2011 | stravné za 2. 2011 42011 |
74.25 € bez DPH | PaedDr. Čekovská Zuzana, Harichovce | Základná škola s materskou školou Harichovce | 04.03.2011 | 14.03.2012 |
| 12.05.2011 | stravné žiakov v hmotnej núdzi za 2.2011 52011 |
97.48 € bez DPH | Obec Harichovce | Základná škola s materskou školou Harichovce | 04.03.2011 | 14.03.2012 |
| 12.05.2011 | príprava obeda na karneval 62011 |
60.89 € bez DPH | ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Harichovce | Základná škola s materskou školou Harichovce | 04.03.2011 | 04.04.2012 |
| 12.05.2011 | príprava obedu na DU 72011 |
92.50 € bez DPH | Odbory pri ZŠ s MŠ Harichovce | Základná škola s materskou školou Harichovce | 31.03.2011 | 04.04.2012 |
| 11.05.2011 | Faktúra za dodávku plynu 7282016242 |
333.00 € | Obec Výborná | SPP, a. s. | 01.04.2011 | |
| 11.05.2011 | Kominárske práce - revízia, kontrola a odborná prehliadka - MŠ 47/2011 |
21.64 € | Obec Výborná | Karol Kmeč - Kominárstvo | 31.03.2011 | |
| 11.05.2011 | Kominárske práce - kontrola, revízia a prehliadku - Ocú 482011 |
16.60 € | Obec Výborná | Karol Kmeč - Kominárstvo | 31.03.2011 | |
| 11.05.2011 | Telekomunikačné služby 0724970540 |
54.53 € | Obec Výborná | T-Com, a. s. | 03.04.2011 |
Zobrazených 265051 - 265065 z celkových 267796.
« Predchádzajúca 1 2 … 17667 17668 17669 17670 17671 17672 17673 17674 17675 … 17853 17854 Nasledujúca »
