Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17645 17646 17647 17648 17649 17650 17651 17652 17653 … 18054 18055 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | Kompatibilné kazety s HP 201120151 |
79.99 € s DPH | Obec Harichovce | K CORP s.r.o. | 07.02.2012 | 07.02.2012 |
| 08.02.2012 | za potraviny - školská jedáleň 20122 |
154.91 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Miroslav Kukura | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
| 08.02.2012 | za vývoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 01-2012 1031200095 |
74.59 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.02.2012 | 08.02.2012 |
| 08.02.2012 | za potraviny - školská jedáleň 20120095 |
70.25 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 08.02.2012 | za kancelárske potreby - Ocú B6F08500 |
97.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | OTTO Office, s.r.o. | 06.02.2012 | 08.02.2012 |
| 08.02.2012 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01/2012 24_2012 |
24.92 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 08.02.2012 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 01/2012 23_2012 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s. | 30.01.2012 | 08.02.2012 |
| 08.02.2012 | Dodávka práčky 491147949 |
919.30 € s DPH | Materská škola | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 23.01.2012 | 01.02.2012 |
| 08.02.2012 | Skrutkovač - nákup 20120004 |
118.00 € s DPH | Materská škola | ANKAZ KEŽMAROK spol. s r.o. | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| 08.02.2012 | Nákup papier. obrúskov a tašiek 11200876 |
89.28 € s DPH | Materská škola | SINTRA spol. s r.o. | 07.02.2012 | 07.02.2012 |
| 08.02.2012 | Nákup zariadenia do ŠJ - riad 120100327 |
399.05 € s DPH | Materská škola | CORA GASTRO s.r.o. | 07.02.2012 | 07.02.2012 |
| 07.02.2012 | Faktúra za plyn za obdobie február 2012 6300057464 |
546.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 07.02.2012 | Fakúra za plyn za obdobie február 2012 6300057470 |
1102.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 07.02.2012 | Faktúra za plyn za obdobie 2/2012 6300072686 |
775.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 07.02.2012 | Faktúra za plyn za obdobie 2/2012 6300058147 |
269.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 01.11.2011 | 02.02.2012 |
Zobrazených 264721 - 264735 z celkových 270812.
« Predchádzajúca 1 2 … 17645 17646 17647 17648 17649 17650 17651 17652 17653 … 18054 18055 Nasledujúca »
