Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16627 16628 16629 16630 16631 16632 16633 16634 16635 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2012 | Stravovanie 0112065986 |
456.00 € s DPH | Obec Galovany | Le cheque dejeuner s.r.o. | 11.07.2012 | 11.07.2012 |
| 18.07.2012 | Odvoz TKO 6/2012 3127120746 |
277.18 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. | 01.07.2012 | 02.07.2012 |
| 18.07.2012 | Webhosting-stefanova.sk 2128101024 |
60.96 € s DPH | Obec Štefanová | Syphon, s.r.o. | 02.07.2012 | 03.07.2012 |
| 18.07.2012 | Elektrika 7/2012 1212011270 |
407.84 € s DPH | Obec Štefanová | Magma EA, s.r.o. | 01.07.2012 | 04.07.2012 |
| 18.07.2012 | Uloženie TKO 6/2012 2012243 |
125.49 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 01.07.2012 | 09.07.2012 |
| 18.07.2012 | Internet 7/2012 1010036031 |
20.02 € s DPH | Obec Štefanová | Slovanet, a.s. | 10.07.2012 | 11.07.2012 |
| 18.07.2012 | Telefón MŠ a OU 6/2012 9740030719 |
43.55 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 11.07.2012 |
| 18.07.2012 | Voda Stará škola 6/2011-6/2012 1100051958 |
2.17 € s DPH | Obec Štefanová | BVS , a.s. | 11.07.2012 | 16.07.2012 |
| 18.07.2012 | Voda MŠ+OU 6/2011-6/2012 1100051957 |
18.62 € s DPH | Obec Štefanová | BVS , a.s. | 11.07.2012 | 16.07.2012 |
| 18.07.2012 | Voda SD 6/2011-6/2012 1100051956 |
24.95 € s DPH | Obec Štefanová | BVS , a.s. | 11.07.2012 | 16.07.2012 |
| 18.07.2012 | Voda cintorín 6/2011-6/2012 1100051955 |
10.92 € s DPH | Obec Štefanová | BVS , a.s. | 11.07.2012 | 16.07.2012 |
| 18.07.2012 | Toner Canon 10121266 |
55.90 € s DPH | Obec Štefanová | Vladimír Jankovič-Aktiva | 11.07.2012 | 16.07.2012 |
| 18.07.2012 | Plyn 7/2012 3050002124 |
450.00 € s DPH | Obec Štefanová | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 02.07.2012 | 09.07.2012 |
| 17.07.2012 | Faktúra za farby - MŠ 2012226 |
110.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pulzar s.r.o | 16.07.2012 | 16.07.2012 |
| 17.07.2012 | Faktúra za dodávku potravín - MŠ 10120247 |
369.13 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 10.07.2012 | 17.07.2012 |
Zobrazených 249451 - 249465 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 16627 16628 16629 16630 16631 16632 16633 16634 16635 … 17514 17515 Nasledujúca »
