Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15819 15820 15821 15822 15823 15824 15825 15826 15827 … 18075 18076 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2013 | rekonštrukcia UK 11300010 |
584.00 € s DPH | Obec Batizovce | Ján Mlynský | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
| 12.09.2013 | pohonné hmoty 4590349401 |
130.79 € s DPH | Obec Batizovce | Slovnaft a.s. | 20.08.2013 | 22.08.2013 |
| 12.09.2013 | dodávka obedov 20130041 |
76.54 € s DPH | Obec Batizovce | Peter Jakubčák | 14.08.2013 | 22.08.2013 |
| 12.09.2013 | publikácia 250/2013 |
29.50 € s DPH | Obec Batizovce | JUDr. Igor Krišiak, s.r.o. | 24.08.2013 | 28.08.2013 |
| 12.09.2013 | servis a prevádzka KDS 013230 |
653.59 € s DPH | Obec Batizovce | VARES s.r.o. | 02.09.2013 | 03.09.2013 |
| 12.09.2013 | telekomunikačné služby 9753742094 |
63.90 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 03.09.2013 | 05.09.2013 |
| 12.09.2013 | knihy 055/13 |
64.00 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranská knižnica | 04.09.2013 | 05.09.2013 |
| 12.09.2013 | uloženie odpadu 320121084 |
927.14 € s DPH | Obec Batizovce | Obec Ľubica | 03.09.2013 | 05.09.2013 |
| 12.09.2013 | komunálny odpad zo separovaného zberu 2013323 |
92.99 € s DPH | Obec Batizovce | Technické služby Mesta Svit | 02.09.2013 | 05.09.2013 |
| 12.09.2013 | separovaný zber 2013314 |
490.61 € s DPH | Obec Batizovce | Technické služby Mesta Svit | 02.09.2013 | 05.09.2013 |
| 12.09.2013 | prevádzkovanie VK a ČOV OF13101 |
322.64 € s DPH | Obec Batizovce | Ekospol a.s. | 03.09.2013 | 06.09.2013 |
| 12.09.2013 | prepravné práce 10013 |
409.73 € s DPH | Obec Batizovce | Peter Palguta - autodoprava | 02.09.2013 | 06.09.2013 |
| 12.09.2013 | práce vozidlom 2064 12130209 |
104.54 € s DPH | Obec Batizovce | PVPS a.s. | 30.08.2013 | 06.09.2013 |
| 12.09.2013 | Stavebný materiál BJ Komenského. 85/13 |
38.30 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Marta Kakalejčíková - Kominárstvo | 12.09.2013 | |
| 12.09.2013 | Faktúra za obdobie 15.7.2013-14.08.2013 7308504124 |
66.10 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a.s. | 15.08.2013 | 26.08.2013 |
Zobrazených 237331 - 237345 z celkových 271138.
« Predchádzajúca 1 2 … 15819 15820 15821 15822 15823 15824 15825 15826 15827 … 18075 18076 Nasledujúca »
