Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 | odmeny umelcom za verej. prenos 127/025 |
11.08 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | rozúčtovanie - byt. dom č. 164 128/025 |
112.11 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | rozúčtovanie - byt. dom č. 163 129/025 |
122.37 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | internetové pripojenie 130/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | retransmisia TV JOJ 131/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2025 | |
21.03.2025 | čistenie ČOV 132/025 |
320.00 € s DPH | Obec Holumnica | JD Kanal | 19.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 133/025 |
236.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 134/025 |
114.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 135/025 |
422.81 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 136/025 |
1021.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 137/025 |
162.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 138/025 |
88.35 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | užívanie vodných tokov - nájom 139/025 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | SVP | 20.03.2025 | |
21.03.2025 | vývoz popolníc 140/025 |
770.62 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
21.03.2025 | vývoz VOK 141/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 |
Zobrazených 1846 - 1860 z celkových 259010.
« Predchádzajúca 1 2 … 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 17267 17268 Nasledujúca »