Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2025 8641325812 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2025 8641325813 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra vodné stočné II. štvrťrok 2025 525143761 |
165.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.06.2025 | 27.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra vodné stočné II. štvrťrok 2025 525143762 |
695.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.06.2025 | 27.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky F20251005 |
66.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za kancelárske potreby FV20250663 |
35.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za správu servera 1250131 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 21.07.2025 | Vývoz BRKRO na základe objednávky 20252308 |
43.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 7294188812 |
151.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 7294188813 |
73.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 7294582390 |
473.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 21.07.2025 | fa za materiál - KC vyvýšené záhony 383/25 |
984.00 € s DPH | Obec Gánovce | Danucem Slovensko, a. s. | 18.07.2025 | 18.07.2025 |
| 21.07.2025 | fa za čerpadlo - KC vyvýšené záhony 384/25 |
153.15 € s DPH | Obec Gánovce | Danucem Slovensko, a. s. | 18.07.2025 | 18.07.2025 |
| 21.07.2025 | fa za vysokú pracovnú obuv pre DHZ 385/25 |
365.02 € s DPH | Obec Gánovce | Florián, s. r. o. | 16.07.2025 | 18.07.2025 |
| 21.07.2025 | fa za opravu auta Dacia Lodgy 386/25 |
874.51 € s DPH | Obec Gánovce | Maroš Valentík - MV AUTO | 17.07.2025 | 21.07.2025 |
Zobrazených 17281 - 17295 z celkových 273849.
« Predchádzajúca 1 2 … 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 … 18256 18257 Nasledujúca »
