Faktúra

Kúpalisko- tovar do bufetu

Identifikácia

Číslo faktúry: 2610118671

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: LUNYS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 36472549

Predmet faktúry: Kúpalisko- tovar do bufetu

Fakturovaná suma: 73.79 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.08.2026

Dátum doručenia: 05.08.2026

Datum zverejnenia: 09.10.2026

Dokumenty