Faktúra

Stavebný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 264141

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 05401 Levoča

IČO dodávateľa: 17085489

Predmet faktúry: Stavebný materiál

Fakturovaná suma: 342.52 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.08.2026

Dátum doručenia: 31.07.2026

Datum zverejnenia: 09.10.2026

Dokumenty