Faktúra

Tovar do kaviarne

Identifikácia

Číslo faktúry: L202600015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: BONAMAIM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 526/1A, 053 02 Spišský Hrhov

IČO dodávateľa: 44019505

Predmet faktúry: Tovar do kaviarne

Fakturovaná suma: 261.36 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.07.2026

Dátum doručenia: 31.07.2026

Datum zverejnenia: 09.10.2026

Dokumenty