Číslo faktúry: 20260020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: WAYANA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šarišská 94/34, 094 34 Bystré
IČO dodávateľa: 55826920
Predmet faktúry: Tovar- Kredenc
Fakturovaná suma: 72.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2026
Dátum doručenia: 07.05.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026