Faktúra

Stavebný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 261694

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Stavebný materiál

Fakturovaná suma: 124.28 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum doručenia: 15.04.2026

Datum zverejnenia: 29.09.2026

Dokumenty