Faktúra

Stavebný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 26157

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír

Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 33053278

Predmet faktúry: Stavebný materiál

Fakturovaná suma: 328.15 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum doručenia: 30.04.2026

Datum zverejnenia: 29.09.2026

Dokumenty