Číslo faktúry: 26157
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 328.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2026
Dátum doručenia: 30.04.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026