Faktúra

Stavebný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 260971

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Stavebný materiál

Fakturovaná suma: 251.67 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.03.2026

Dátum doručenia: 30.03.2026

Datum zverejnenia: 28.09.2026

Dokumenty