Faktúra

Prenájom kopírky za mesiac október

Identifikácia

Číslo faktúry: 2510043

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za mesiac október

Fakturovaná suma: 37.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.10.2025

Dátum doručenia: 03.11.2025

Datum zverejnenia: 15.12.2025

Dokumenty