Faktúra

Tabuľka k projektu

Identifikácia

Číslo faktúry: 25HO070

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: PROGRUP SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Klincová 35, 821 08 Bratislava - m. č. Ružinov

IČO dodávateľa: 51014751

Predmet faktúry: Tabuľka k projektu

Fakturovaná suma: 7.38 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.08.2025

Dátum doručenia: 11.08.2025

Datum zverejnenia: 11.12.2025

Dokumenty