Faktúra

Vyúčtovacia faktúra

Identifikácia

Číslo faktúry: 250117359

Identifikácia objednávky: 2025/103

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: JIMI Textil s.r.o.

Adresa dodávateľa: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 45432376

Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra

Fakturovaná suma: 6697.80 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.12.2025

Dátum doručenia: 08.12.2025

Datum zverejnenia: 09.12.2025

Dokumenty