Číslo faktúry: 8373875934
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 8.7. do 7.8.2025 - mobil
Fakturovaná suma: 37.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2025
Dátum doručenia: 11.08.2025
Datum zverejnenia: 14.08.2025