Faktúra

Za prenájom a čistenie kobercov

Identifikácia

Číslo faktúry: 2697197

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dod. č. 4/2024

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov

Fakturovaná suma: 153.22 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.06.2025

Dátum doručenia: 23.06.2025

Datum zverejnenia: 23.06.2025

Dokumenty