Faktúra

Vodné vyúčtovanie za 10/24-01/25 v Turistickej ubytovni-preplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 1810500171

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Nájomná zmluva

Názov odberateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa odberateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet faktúry: Vodné vyúčtovanie za 10/24-01/25 v Turistickej ubytovni-preplatok

Fakturovaná suma: 185.67 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.04.2025

Dátum doručenia: 02.04.2025

Datum zverejnenia: 09.06.2025

Dokumenty