Faktúra

Spotr. materiál pre žiakov SZP.

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2025/146

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Spotr. materiál pre žiakov SZP.

Fakturovaná suma: 939.68 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.05.2025

Dátum doručenia: 14.05.2025

Datum zverejnenia: 05.06.2025

Dokumenty