Faktúra

Úhrada faktúry: nákup pohárik hranatý 20ks Soľ 25kg tavletovaná štvorhranná

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: PAPIER LECHMAN s.r.o.

Adresa dodávateľa: Močiarinska 5067 071 01 Michalovce

IČO dodávateľa: 47102357

Predmet faktúry: Úhrada faktúry: nákup pohárik hranatý 20ks Soľ 25kg tavletovaná štvorhranná

Fakturovaná suma: 46.64 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.03.2025

Dátum doručenia: 25.03.2025

Datum zverejnenia: 29.04.2025

Dokumenty