Číslo faktúry: 8301883214
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.2. do 7.3.2022
Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2022
Dátum doručenia: 09.03.2022
Datum zverejnenia: 15.03.2022