Faktúra

Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045

Identifikácia

Číslo faktúry: R016/22

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Mutala

Adresa dodávateľa: Partizánska 1285/32-43, 018 41, Dubnica nad Váhom

IČO dodávateľa: 31039600

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045

Fakturovaná suma: 371.28 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 08.02.2022

Datum zverejnenia: 08.02.2022

Dokumenty