Faktúra

Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043

Identifikácia

Číslo faktúry: 202200356

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 4381/5, Nová Dubnica 018 51

IČO dodávateľa: 36307777

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043

Fakturovaná suma: 101.93 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 26.01.2022

Datum zverejnenia: 26.01.2022

Dokumenty