Faktúra

oprava kopírovacieho stroja, výmena tonera

Identifikácia

Číslo faktúry: 20210758

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja, výmena tonera

Fakturovaná suma: 214.70 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.12.2021

Dátum doručenia: 27.12.2021

Datum zverejnenia: 30.12.2021

Dokumenty