Faktúra

Dezinfekčné, hygienické a čistiace pomôcky MŠ JIL+KOM+KUK

Identifikácia

Číslo faktúry: 2021028062

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: Dezinfekčné, hygienické a čistiace pomôcky MŠ JIL+KOM+KUK

Fakturovaná suma: 1530.00 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 08.12.2021

Datum zverejnenia: 08.12.2021

Dokumenty