Faktúra

prenájom rohoží

Identifikácia

Číslo faktúry: 2021278

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Štefanová

Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO odberateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Lindstrôm

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 13.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.10.2021

Dátum doručenia: 14.10.2021

Datum zverejnenia: 18.10.2021

Dokumenty