Faktúra

Vodné, stočné + zrážky za 9/2021 MŠ JIL+ KOM + KUK

Identifikácia

Číslo faktúry: 2218001642

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

IČO dodávateľa: 36672076

Predmet faktúry: Vodné, stočné + zrážky za 9/2021 MŠ JIL+ KOM + KUK

Fakturovaná suma: 541.22 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 12.10.2021

Datum zverejnenia: 12.10.2021

Dokumenty