Číslo faktúry: 2210056171
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Nedoplatok elektrickej energie za 9/2021 MŠ KOM
Fakturovaná suma: 21.35 € s DPH
Dátum doručenia: 07.10.2021
Datum zverejnenia: 07.10.2021