Faktúra

Údržba tlačiarní - oprava fixácie tlačiarne, aktualizácia Firmware, inštalácia ovládačov tlače do nových PC - MŠ KOM 443

Identifikácia

Číslo faktúry: 1962021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: ML - print, Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Údržba tlačiarní - oprava fixácie tlačiarne, aktualizácia Firmware, inštalácia ovládačov tlače do nových PC - MŠ KOM 443

Fakturovaná suma: 91.20 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 05.10.2021

Datum zverejnenia: 05.10.2021

Dokumenty