Faktúra

Stavebný materiál.

Identifikácia

Číslo faktúry: 90/12

Identifikácia objednávky: 040912-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Stavebný materiál.

Fakturovaná suma: 1472.70 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 08.10.2012

Datum zverejnenia: 08.10.2012

Dokumenty