Faktúra

Čistiace prostriedky + príslušenstvo ŠJ KOM 1043

Identifikácia

Číslo faktúry: 2021021481

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky + príslušenstvo ŠJ KOM 1043

Fakturovaná suma: 87.21 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 27.09.2021

Datum zverejnenia: 27.09.2021

Dokumenty