Číslo faktúry: 2021021425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky a príslušenstvo MŠ KOM 443
Fakturovaná suma: 168.26 € s DPH
Dátum doručenia: 27.09.2021
Datum zverejnenia: 27.09.2021