Číslo faktúry: 111119990
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Berendsen Textil Servis, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Drietoma 920, 913 03 Drietoma
IČO dodávateľa: 44506031
Predmet faktúry: prenájom hygienických rohoží za 9/2012
Fakturovaná suma: 70.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2012
Dátum doručenia: 08.10.2012
Datum zverejnenia: 08.10.2012