Faktúra

Materiál Stova

Identifikácia

Číslo faktúry: 213875

Identifikácia objednávky: 26072021-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Materiál Stova

Fakturovaná suma: 24.73 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 26.07.2021

Dátum doručenia: 28.07.2021

Datum zverejnenia: 10.09.2021

Dokumenty