Faktúra

Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043

Identifikácia

Číslo faktúry: 1200003481

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Hôrka s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO dodávateľa: 36314196

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043

Fakturovaná suma: 18.11 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 31.08.2021

Datum zverejnenia: 31.08.2021

Dokumenty