Číslo faktúry: 1052102556
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za jún 2021 - odvoz, prenájom kontajnerov, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO
Fakturovaná suma: 695.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2021
Dátum doručenia: 14.07.2021
Datum zverejnenia: 26.07.2021